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云和公积金中心强化内审管理 提升工作水平
征稿热线:0578-2555 111 2555 222秀山丽水网 2022-08-10

内部审计是一项对内部制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价工作。加强行政事业单位的内部审计工作,对于维护国家法纪、促进单位完善内部控制、推进廉政建设等方面具有十分重要的意义。云和公积金中心高度重视内部审计工作,通过多种形式全方位推进单位内部审计工作的有效开展。


一、健全内部审计工作机制。从单位管理实际需求出发,针对内控制度执行中的重要环节及关键点,切实加强单位内控制度的完善及更新,杜绝单位财务管理漏洞。同时,将内部审计工作与内控制度相结合,形成一个完整的内部审计体系,使每项内审程序都有章可循,在开展内部审计的过程中严格按照规范执行,控制审计风险,提高工作质量。


二、加强内部审计队伍建设。一方面要求内部审计人员深入学习内审工作相关理论知识,加强自身专业知识积累;另一方面不断加强内部审计人员的业务指导和培训,积极参与财政部门开展的财务人员业务培训及内审人员素质培训,通过各项培训不断提高审计人员的业务素质和能力,以适应内部审计工作和管理工作的需要,从实质上提高内部审计的独立性和专业性。


三、有效落实内部审计整改。推进内部审计工作,积极配合市中心内部经济责任审计和县财政局会计信息质量专项检查,使外部监督检查与内部监督有机地结合起来,根据内外部各项审计及检查提出的意见和建议及时有效整改,从被动的事后监督逐步向事前、事中监督转变,进一步提升内审工作的质效。


(来源:云和公积金公众号)

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